問題已解決

老師,我想咨詢一下,我們采購一批商品,已入庫,錢已支付,但是對(duì)方未開票,這個(gè)分錄怎么做?需要做到 預(yù)付賬款中么

84784980| 提問時(shí)間:2023 02/07 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貨物到了就可以做庫存商品的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估。
2023 02/07 09:45
84784980
2023 02/07 09:46
就是做兩筆,先是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第二筆是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估?
郭老師
2023 02/07 09:50
可以的,可以這么做的。
84784980
2023 02/07 09:51
然后在下個(gè)月月初在紅沖這兩筆,等到收到發(fā)票時(shí)候在正常做是么?
郭老師
2023 02/07 09:54
發(fā)票到了再緩沖調(diào)整就行。
84784980
2023 02/07 09:55
發(fā)票到了要怎么進(jìn)行緩沖調(diào)整呢?麻煩老師講細(xì)一些,因?yàn)椴惶靼?/div>
郭老師
2023 02/07 09:59
之前的分錄做相反的就可以的,然后再做發(fā)票的,借應(yīng)付賬款暫估,貸庫存商品,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。
84784980
2023 02/07 10:01
就是收到發(fā)票以后,第一筆做借:應(yīng)付賬款暫估,貸:庫存商品,第二筆做借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款。這樣的話第一筆做的就直接相互沖掉了是么?
郭老師
2023 02/07 10:03
對(duì)的,是的,是這么理解,是這么做的。
84784980
2023 02/07 10:15
老師,我可以接著問 關(guān)于工資的問題么?
郭老師
2023 02/07 10:16
可以的,繼續(xù)問就行。
84784980
2023 02/07 10:22
我們公司在2023.1月份的時(shí)候才支付員工2022.11月和12月份的工資,當(dāng)時(shí)在11月,12月份的賬里也沒有計(jì)提,1月份的賬我應(yīng)該怎么做這兩筆?需要補(bǔ)提么?
郭老師
2023 02/07 10:25
需要補(bǔ)的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借利潤分配未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整, 然后在匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)減就可以的。
84784980
2023 02/07 10:31
可以兩個(gè)月匯總在一起么?還是分開補(bǔ)提
郭老師
2023 02/07 10:33
你好,可以分開,也可以合并,你的工資表是分開的嗎?你的工資表是分開的,你賬上可以合并到一塊兒,計(jì)提某某月份工資。
84784980
2023 02/07 10:55
工資表是分開的,摘要寫計(jì)提2022.11月12月工資,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)付職工薪酬。然后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度調(diào)整損益。金額都是兩個(gè)月的合計(jì)數(shù)。
郭老師
2023 02/07 10:58
可以的,可以這么做的。
84784980
2023 02/07 11:00
最后實(shí)際發(fā)放這兩個(gè)月工資時(shí)候,再借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款就可以了是么?
84784980
2023 02/07 11:03
2022.11.12月社保也沒計(jì)提,也是同樣的分錄計(jì)提就行了對(duì)么?
郭老師
2023 02/07 11:09
對(duì)的,是的,可以的,可以這么做的。
84784980
2023 02/07 11:10
好的,謝謝老師,還有沒問完的。我看對(duì)話次數(shù)已經(jīng)達(dá)到上限了,我再重新提一個(gè)問題吧,感謝老師
郭老師
2023 02/07 11:15
在這里面繼續(xù)問就可以了。
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