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請問老師,公司一次性支付1-6月平臺費(fèi)用,3萬元,做賬需要按月攤銷嗎

84785035| 提問時(shí)間:2023 02/06 17:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要按月攤銷
2023 02/06 17:02
84785035
2023 02/06 17:03
分錄咋做嘞老師
84785035
2023 02/06 17:04
款已付已取得3萬發(fā)票
文文老師
2023 02/06 17:07
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月分?jǐn)? 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
84785035
2023 02/06 17:13
咋按月分?jǐn)偘±蠋?,我這個月取得的這個發(fā)票3萬做賬怎么做?借管理費(fèi)用3萬貸預(yù)付賬款對嗎
文文老師
2023 02/06 17:19
借:管理費(fèi)用 5000 貸:預(yù)付賬款 5000
84785035
2023 02/06 17:29
那發(fā)票放在這個月賬里是嗎老師
84785035
2023 02/06 17:29
后期每月是不還要做個待攤費(fèi)用明細(xì)表?
84785035
2023 02/06 17:31
現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎
文文老師
2023 02/06 17:40
現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用這個一級科目了
文文老師
2023 02/06 17:41
發(fā)票放在第一個攤銷的月份
文文老師
2023 02/06 17:41
后期每月 要做個待攤費(fèi)用明細(xì)表
84785035
2023 02/06 18:16
那后期按月攤銷的話直接借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款就可以了是嗎老師,那要是先取得發(fā)票后付款的情況呢,那不就不能用預(yù)付賬款科目了嗎,那么在后期攤銷的分錄中借管理費(fèi)用貸什么科目呢?
文文老師
2023 02/06 18:17
后期按月攤銷的話直接借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款就可以了
文文老師
2023 02/06 18:17
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
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