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老師,留底退稅前我們會計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)~(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬這不是證明我們有留底嗎?那我接著退稅后會計(jì)分錄怎么做?

84784993| 提問時(shí)間:2023 02/06 16:13
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
這是一種有效地證明你們留底的方法,而退稅后會計(jì)分錄可以是借:應(yīng)交稅費(fèi)~(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬;貸:銀行存款10萬。 拓展知識:稅務(wù)登記企業(yè)退稅的步驟包括提交申請、審查、決定和憑證發(fā)放。申請退稅前,企業(yè)需要準(zhǔn)備相應(yīng)的財(cái)務(wù)資料,包括企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表、繳稅憑證等,并承諾作為有關(guān)賬目的留底。 應(yīng)用案例:某公司通過留底機(jī)制獲得退稅,具體操作過程如下:首先,某公司提交有關(guān)財(cái)務(wù)資料和稅務(wù)申報(bào)表;其次,某公司提交有關(guān)繳稅憑證;最后,某公司提交有關(guān)賬目的留底,以證明財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性。最終,根據(jù)審核情況,某公司通過留底機(jī)制獲得退稅。
2023 02/06 16:27
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