問題已解決

老師,提前收到半年未支付的辦公室租金發(fā)票,后續(xù)每個月是員工先墊付,再報銷,現(xiàn)在怎么入賬?

84785024| 提問時間:2023 02/06 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付賬款,貸其他應付款,個人借其他應付款,個人貸銀行存款,然后按照你的租賃期開始分攤就可以的,借管理費用、包工費或者是租賃費,貸預付賬款。
2023 02/06 12:18
84785024
2023 02/06 12:41
這么麻煩! 收到發(fā)票:借:管理費用-租金 貸:其它應款款-房東, 報銷時:借其他應付款-房東 貸:銀存? 或者可以先不處理,直接等報銷時處理嗎?
郭老師
2023 02/06 12:43
當年的金額不大的可以啊,如果是跨年的或者是金額大的不可以,因為你需要根據(jù)受益期才能做管理費用,企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制來做。
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