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老師,提前收到半年未支付的辦公室租金發(fā)票,后續(xù)每個(gè)月是員工先墊付,再報(bào)銷,現(xiàn)在怎么入賬?

84785024| 提問時(shí)間:2023 02/06 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人借其他應(yīng)付款,個(gè)人貸銀行存款,然后按照你的租賃期開始分?jǐn)偩涂梢缘?,借管理費(fèi)用、包工費(fèi)或者是租賃費(fèi),貸預(yù)付賬款。
2023 02/06 12:18
84785024
2023 02/06 12:41
這么麻煩! 收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租金 貸:其它應(yīng)款款-房東, 報(bào)銷時(shí):借其他應(yīng)付款-房東 貸:銀存? 或者可以先不處理,直接等報(bào)銷時(shí)處理嗎?
郭老師
2023 02/06 12:43
當(dāng)年的金額不大的可以啊,如果是跨年的或者是金額大的不可以,因?yàn)槟阈枰鶕?jù)受益期才能做管理費(fèi)用,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
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