問題已解決

老師我在21年12月的時候計提多了銷售費(fèi)用現(xiàn)在怎么辦呢?21年的時候做的借銷售費(fèi)用8000貸應(yīng)付8000然后在今年4月只收到7200的發(fā)票還有800不給我們開票了

84784985| 提問時間:2023 02/05 13:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
首先,我們需要核實(shí)當(dāng)時計提的銷售費(fèi)用是否正確,如果正確,則說明是客戶未能按時發(fā)放票據(jù),此時可以考慮申請催收票據(jù)或督促客戶按時發(fā)放票據(jù)。另外,也可以對銷售費(fèi)用進(jìn)行重新調(diào)整,將多計提的部分調(diào)整為相應(yīng)月份的銷售費(fèi)用,以更確切的反映實(shí)際情況。拓展知識:銷售費(fèi)用的計提要求是以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn),它要求以發(fā)票為憑據(jù),才能準(zhǔn)確計提成本。在收到貨物或勞務(wù)之時,記賬時要留有余款以作為后續(xù)收據(jù)的抵敲。
2023 02/05 13:53
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~