問題已解決

老師,補繳當年的增值稅該怎樣做分錄。

84784994| 提問時間:2023 02/05 12:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師,補繳當年的增值稅是指在公司發(fā)生的增值稅稅前扣除額中漏繳的部分稅款,補繳時需要準備《增值稅納稅申報表》和增值稅減免稅申報表等文件,在財務分錄上,應當以“應交增值稅-補繳”為科目,借方核算項目為“補繳”,貸方核算項目為“應交增值稅”。稅款補繳完成后,應當把所補繳的稅款在填報《增值稅納稅申報表》時合計到本期應交稅款中。
2023 02/05 12:59
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~