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老師,上月有留抵 這個月要交增值稅 分錄怎么寫呢

84784993| 提問時間:2023 02/04 23:30
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
上月有留抵的增值稅的分錄如下: 一、應(yīng)交稅費:增值稅/銷項稅xxx元; 二、應(yīng)付抵扣增值稅:本期抵扣增值稅xxx元; 三、應(yīng)交增值稅: 貨物及勞務(wù)收入xxxx元; 減:應(yīng)付抵扣增值稅xxx元; 應(yīng)交增值稅xxx元。 擴展信息: 1. 增值稅是指銷售商品和提供勞務(wù)收取的稅額,是中國的稅收形式之一。 2. 上月留抵增值稅指抵扣本期增值稅,即扣乙月份增值稅應(yīng)納稅額的第二個條件,由于上月已抵扣過增值稅,故本期應(yīng)交增值稅相應(yīng)減少。
2023 02/04 23:42
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