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12月年底報稅的時候多勾了一張發(fā)票 實際做賬在1月 這咋處理???

84784952| 提問時間:2023 02/04 19:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
新年好,既然勾選在12月份,那做賬也應當放在12月份才是啊?
2023 02/04 19:57
84784952
2023 02/04 20:00
就是沒有注意到
84784952
2023 02/04 20:00
沒有放到12月里面現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn)做到了1月里面這種情況該怎么處理
鄒老師
2023 02/04 20:04
你好,你單位的軟件,支持跨年反結(jié)賬處理嗎
84784952
2023 02/04 20:05
支持的啊
鄒老師
2023 02/04 20:06
你好,那就反結(jié)賬。把這個分錄做到12月份
84784952
2023 02/04 20:12
好的好的那這樣各種報表就都得改了
鄒老師
2023 02/04 20:13
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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