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23年12月份重復(fù)開票了,實(shí)際沒有這筆收入,24年1月份紅沖的,做賬的時(shí)候怎么處理合適呢?

84785038| 提問時(shí)間:01/11 11:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
01/11 11:57
84785038
01/11 11:59
能不能直接調(diào)到23年做賬呢,重復(fù)開的,沒有相關(guān)成本票,企業(yè)所得稅好高啊
玲老師
01/11 12:01
你好 可以返回去改?
84785038
01/11 12:01
但是紅沖的發(fā)票是24年的,這個(gè)會(huì)不會(huì)影響呢?
玲老師
01/11 12:02
用以前年度損益 調(diào)行?
84785038
01/11 12:03
以前年度損益調(diào)整那不還是24年紅沖入賬的意思嗎?23年怎么處理呢?
玲老師
01/11 12:04
然后二三年的你做申報(bào)更正處理。
84785038
01/11 12:06
匯算清繳的時(shí)候做更正申報(bào)?
玲老師
01/11 12:06
這個(gè)你最好是做二三年的更正申報(bào)然后二四年就不用更正申報(bào)了因?yàn)樗ㄟ^以前年度損益調(diào)整入賬的。
84785038
01/11 12:07
哦哦,好的!謝謝!
玲老師
01/11 12:09
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785038
01/11 15:12
老師,你好,我還是不太理解這個(gè)更正申報(bào)怎么處理,您可以說的稍微詳細(xì)點(diǎn)嗎?
玲老師
01/11 15:14
就是按照所屬期進(jìn)行更正申報(bào)的意思。
84785038
01/11 15:16
所屬期更正申報(bào)?直接在企業(yè)所得稅季度申報(bào)上面按照沖紅之后的金額申報(bào)?
玲老師
01/11 15:16
更正申報(bào)是去申報(bào)系統(tǒng)里找到這個(gè)所屬期的申報(bào)表進(jìn)行更正填寫申報(bào)。
84785038
01/11 15:17
因?yàn)槌鲈?3年12月,所以我現(xiàn)在還沒有申報(bào),可以直接按照真實(shí)情況申報(bào)嗎?
玲老師
01/11 15:20
對(duì)呀可以的按照實(shí)際數(shù)據(jù)就可以了。
玲老師
01/11 15:21
那不對(duì) 報(bào)稅? ?現(xiàn)在是 1月了 你12月的過去了 只能是正常按開發(fā)票的申報(bào)? 1月再開紅字發(fā)票??
玲老師
01/11 15:21
要只是賬錯(cuò)了可以這樣處理? 開發(fā)票這樣處理不了的??
84785038
01/11 15:21
那這樣估計(jì)就會(huì)出現(xiàn)開票金額和實(shí)際收入金額不一致的情況,怎么處理呢?會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢?
84785038
01/11 15:23
是的啊,現(xiàn)在就是牽扯到了開票,所以就很麻煩,增值稅肯定是要按照開票金額申報(bào)了,就想知道企業(yè)所得稅這塊有沒有辦法補(bǔ)救呢?
玲老師
01/11 15:24
就是發(fā)票已經(jīng)開出來(lái)了,開重了你就按開重的申報(bào)納稅,現(xiàn)在沒辦法了,因?yàn)橐呀?jīng)1月了。
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