問題已解決

老師,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減半征收,上月稅金及附加多計(jì)提了,本月應(yīng)該把上月多計(jì)提的紅沖了嗎?

84784958| 提問時(shí)間:2023 02/04 15:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
答案是肯定的,如果小微企業(yè)減半征收,上月稅金及附加多計(jì)提了,那么本月就應(yīng)該紅沖多計(jì)提上月的稅金及附加。例如,某小微企業(yè)月初計(jì)提了1000元的增值稅和600元的教育費(fèi)附加,這樣本月紅沖1500元,即1000元增值稅和600元教育費(fèi)附加。另外,紅沖時(shí)需注意,上月未開票的稅金及附加不需要紅沖,只需對已開具發(fā)票的稅金及附加進(jìn)行紅沖處理即可。
2023 02/04 16:06
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~