當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減半征收,上月稅金及附加多計(jì)提了,本月應(yīng)該把上月多計(jì)提的紅沖了嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答答案是肯定的,如果小微企業(yè)減半征收,上月稅金及附加多計(jì)提了,那么本月就應(yīng)該紅沖多計(jì)提上月的稅金及附加。例如,某小微企業(yè)月初計(jì)提了1000元的增值稅和600元的教育費(fèi)附加,這樣本月紅沖1500元,即1000元增值稅和600元教育費(fèi)附加。另外,紅沖時(shí)需注意,上月未開票的稅金及附加不需要紅沖,只需對已開具發(fā)票的稅金及附加進(jìn)行紅沖處理即可。
2023 02/04 16:06
閱讀 1151