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老師一般納稅人,去年的50萬專票紅沖,之前交的稅,和賬怎么處理

84784951| 提問時(shí)間:2023 02/04 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸處以業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 抵扣你當(dāng)年的正數(shù)發(fā)票
2023 02/04 15:47
84784951
2023 02/04 15:49
老師,報(bào)稅怎填?
郭老師
2023 02/04 15:55
你好,開具的專用發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)就可以了,如果你有正數(shù)銷售額的話,正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)。
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