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老師,往年的進(jìn)項稅留抵和預(yù)繳的增值稅這里留抵退稅退回來了,請問分錄怎么做呢?

84785018| 提問時間:2023 02/04 15:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在進(jìn)項稅留抵和預(yù)繳的增值稅退稅退回來時,分錄做法如下: 1、應(yīng)付稅款增加:借方(貸方)科目:應(yīng)付稅款,金額為退稅金額。 2、稅金抵減:貸方(借方)科目:增值稅進(jìn)項稅額抵減(或可抵扣進(jìn)項稅額),金額為退稅金額。 拓展:稅收管理部門為了鼓勵按時繳納稅款,會對其中多繳的稅務(wù)部門進(jìn)行退稅,實際上退稅的金額其實就是企業(yè)本身之前多繳納的稅款,退稅過程中需要企業(yè)完成一定的審批手續(xù)。
2023 02/04 15:21
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