問題已解決

老師 我們去年預收了一筆工程款 我做分錄是借銀行存款貸預收賬款,但是對方說不要發(fā)票,我現(xiàn)在已經(jīng)跨年啦該怎么處理呢?

84785006| 提問時間:2023 02/04 10:57
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
根據(jù)我國會計準則,你應在預收賬款貸方錄入合同對應額度,在年末結轉到應收賬款,便于后續(xù)對發(fā)票進行開具或抵扣核銷。同時,當前發(fā)生的業(yè)務經(jīng)營情況也應當合理記錄,以便能夠根據(jù)實際情況進行確認。另外,為了確保記賬準確,QueryOn會計建議你在記賬的同時,也記錄下業(yè)務發(fā)生具體時間,這樣能夠更好追蹤結算情況。 拓展知識:預收賬款是指企業(yè)按照合同約定,即已收取客戶貨款,但尚未向客戶提供相應貨物或服務,此時客戶尚未正式應收賬款,而是以待收款形式存在于企業(yè)賬戶中。
2023 02/04 11:05
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