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老師,去年的業(yè)務(wù)招待費進項稅抵扣了,今年1月份進項稅額轉(zhuǎn)出的話,應(yīng)該如何做分錄呢

84784969| 提問時間:2023 02/04 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,今年1月份進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 02/04 10:29
84784969
2023 02/04 10:31
要是2月份支付的水電費是去年的,這個可以直接入費用么,還是也用以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 02/04 10:31
你好,2月份支付的水電費是去年的,也用? 以前年度損益調(diào)整
84784969
2023 02/04 10:33
一般都是本月繳納上月的電費,就像1月支付的12月電費還需要計入以前年度所以調(diào)整么
鄒老師
2023 02/04 10:33
你好,是的,是這樣的
84784969
2023 02/04 10:36
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 10:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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