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老師好,我公司今年申報(bào)高企,因前兩年沒有做研發(fā)費(fèi)用,后來(lái)賬務(wù)重新調(diào)整做了研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅更新申報(bào)了,為了不影響所得稅,只調(diào)整了研發(fā)費(fèi)用,沒有做加計(jì)扣除,而且前兩年也沒有入科小庫(kù),這樣不可以嗎,是不是現(xiàn)在規(guī)定必須要做加計(jì)扣除呢?

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/04 10:22
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對(duì)于企業(yè)申報(bào)高企,對(duì)于研發(fā)費(fèi)用調(diào)整,企業(yè)所得稅更新申報(bào)的情況,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第九條第一款的規(guī)定,企業(yè)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定,在報(bào)稅前可以調(diào)整報(bào)稅結(jié)果,在調(diào)整的前提下,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的費(fèi)用可以計(jì)算在內(nèi),這樣就不會(huì)影響企業(yè)的所得稅。但是在申報(bào)高企的時(shí)候,相對(duì)應(yīng)的就是對(duì)研發(fā)費(fèi)用實(shí)行加計(jì)扣除,此時(shí)就應(yīng)當(dāng)在報(bào)稅前,將入科小庫(kù)的金額累計(jì)到費(fèi)用表中,然后計(jì)算出可以加計(jì)扣除的金額,這樣既可以避免漏稅又可以節(jié)稅。
2023 02/04 10:28
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