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"老師,我家這個月銷項稅額5萬元,進(jìn)項稅額4.8萬元,享受加計抵減10%的政策,這個帳怎么做?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4.8 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費-未交增值稅0.2貸營業(yè)外收入0.2 老師我這么做對嗎"

84784981| 提問時間:2023 02/04 09:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
是的,你這么做是正確的。該企業(yè)享受了10%的加計抵減政策,其實你做的步驟也很簡單:把轉(zhuǎn)出未交增值稅額(0.2)科目從應(yīng)交增值稅從進(jìn)項稅(4.8)變成應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交稅(0.2),并新增應(yīng)交稅費--未交增值稅科目(0.2),最后新增借營業(yè)外收入科目(0.2),表達(dá)這筆抵扣款到賬。 例如:下月公司實際交稅現(xiàn)金為3萬,稅務(wù)機(jī)關(guān)將未交稅額0.2萬發(fā)放到企業(yè)賬戶,財務(wù)應(yīng)在應(yīng)交稅金-未交稅科目增加0.2萬,同時營業(yè)外收入科目也增加0.2萬,表示企業(yè)享受加計抵減政策,減少應(yīng)繳稅費3.2萬,實際只需交稅3萬元。
2023 02/04 09:49
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