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"進(jìn)項(xiàng)稅異常轉(zhuǎn)出了25000的進(jìn)項(xiàng)稅 抵扣了24000的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了1000元的稅費(fèi) 分錄怎么做呀"

84784994| 提問時(shí)間:2023 02/04 08:31
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
答:本次應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的分錄主要有三條: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)(1000元) 2、貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (25000元) 3、貸:進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣(24000元) 拓展知識:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原則是,企業(yè)在當(dāng)期使用的進(jìn)項(xiàng)稅額不得低于上期留存的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額不得低于上期的留存的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 02/04 08:36
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