問題已解決

請問老師以前開的增值稅專用發(fā)票把客戶稅號開錯了,現(xiàn)在紅沖了重新開具,紅沖了的發(fā)票和紅字信息表怎么處理?需要裝訂嗎?

84784971| 提問時間:2023 02/03 22:21
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
紅沖發(fā)票及相應的信息表處理方法主要有以下三種: (1)加蓋紅沖章:將原發(fā)票及附屬的紅字發(fā)票相應的信息表,均加蓋公章(可以一并裝訂),并在首頁注明“紅沖”字樣,自此發(fā)票及附屬信息表就作廢; (2)劃印法:原發(fā)票及附屬信息表均劃有“紅沖”字樣,然后裝訂,自此發(fā)票及附屬信息表就作廢; (3)蓋黑色章法:將原發(fā)票及附屬的紅字發(fā)票相應的信息表,均加蓋黑色章(可以一并裝訂),并在首頁注明“紅沖”字樣,自此發(fā)票及附屬信息表就作廢。 另外,無論采用何種處理方法,都要保證發(fā)票及附屬信息表原始內容完整,且保證發(fā)票及附屬信息表的真實性、準確性、完整性和有效性,以備審計查詢需要。
2023 02/03 22:34
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