問題已解決

您好,老師,我想問下,我們今年年初發(fā)放了年終獎,還有上月調(diào)整的上年12月的工資,我應(yīng)該怎么做?是需要計提在今年嗎?

84785035| 提問時間:2023 02/03 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資 調(diào)整的,12月份的工資是什么原因調(diào)整多,調(diào)整還是少?
2023 02/03 14:42
84785035
2023 02/03 14:44
調(diào)整多了,
84785035
2023 02/03 14:45
是需要先計提還是直接做老師您說的這個分錄
84785035
2023 02/03 14:45
是因為有績效工資,所以調(diào)整多了
郭老師
2023 02/03 14:45
你好,這個是補計提年終獎的,然后你紅沖多計提的工資,再做上面相反的分錄,然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去就可以的。
84785035
2023 02/03 14:45
老師我還需要做費用做到一月份嗎?
郭老師
2023 02/03 14:46
你好,這些不屬于一月份的,不用做一月份的費用了。
84785035
2023 02/03 14:48
老師我沒明白,我當月計提年終獎,又計提了績效工資,為什么要紅沖?
84785035
2023 02/03 14:48
好的,老師
郭老師
2023 02/03 14:49
它屬于上一年的,它不屬于2023年的,企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制做賬不是嗎。
84785035
2023 02/03 14:51
老師年終獎的費用我也不需要補計提是嗎
84785035
2023 02/03 14:52
這一塊我不大懂,謝謝老師
郭老師
2023 02/03 14:53
需要 我給你寫了分錄,不是嗎?如果是當年的話,應(yīng)該是借管理費用等工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785035
2023 02/03 14:53
就是我總結(jié)一下,就是我們年終獎還有績效工資,我這邊都不需要在一月份入費用,只需要調(diào)整損益是嗎
84785035
2023 02/03 14:54
是的,我明白的
郭老師
2023 02/03 14:54
是的,然后再匯算清繳的售后職工薪酬明細表,稅收金額和實際金額增加這個就行。做納稅調(diào)減抵扣的是2022年的所得稅。
84785035
2023 02/03 14:54
就是您寫的那個分錄
郭老師
2023 02/03 14:58
對的,是的,是這么做的。
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