問題已解決

老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個(gè)怎么弄的呢

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/03 12:04
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,收到一張發(fā)票待認(rèn)證,應(yīng)當(dāng)分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存或者應(yīng)付。 其次,如果又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,則需要進(jìn)行沖銷操作,即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 最后,如果又進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的操作,則需要分錄為:借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 這樣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就包括了轉(zhuǎn)出部分。 除此之外,可以提供拓展知識(shí),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)出稅額的分錄應(yīng)當(dāng)以稅務(wù)稽查要求來分錄,以保證稅務(wù)稽查時(shí)不被拒絕。
2023 02/03 12:10
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