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老師,收到專票是借材料 應交稅費待認證進項稅額,等到認證的時候是借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額對吧

84784997| 提問時間:2023 08/10 09:36
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學,你好,是的你的理解正確
2023 08/10 09:37
84784997
2023 08/10 09:38
那我把認證的發(fā)票抵扣了要做賬么,怎么寫憑證
湯貴彬老師
2023 08/10 09:43
認證的時候是借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證,這里是認證抵扣的進項分錄 期末 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
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