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老師,我們這邊舉行展會(huì),有些商家把商品拿進(jìn)來,我們幫忙賣了一些,結(jié)算以后會(huì)扣掉一些錢剩下的錢返給商家,申報(bào)增值稅是不是可以申報(bào)無票收入?要怎么做賬務(wù)處理?

84785037| 提問時(shí)間:2023 02/02 13:56
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
老師您好,您問的是關(guān)于展會(huì)上商家商品銷售后的結(jié)算是否可以申報(bào)無票收入,以及如何賬務(wù)處理,是這樣嗎? 答:是的,如果商家在展會(huì)上銷售商品而沒有結(jié)算憑據(jù),則可以根據(jù)其付款后減去額度來計(jì)算無票收入的金額。在賬務(wù)處理上,需要將無票收入計(jì)入現(xiàn)金項(xiàng)目,并記錄到“營業(yè)收入”里,然后根據(jù)按月收入增加的情況,做好應(yīng)付稅款的準(zhǔn)備。 案例: 比如某家企業(yè)參加一場展會(huì),在展會(huì)期間買賣了某種商品,最終以2700元結(jié)算,在賬務(wù)處理上,該商品的總金額應(yīng)當(dāng)記入”營業(yè)收入”里,收入額可分為有票收入和無票收入兩部分:其中有票收入為1300元,無票收入為1400元,將1400元的無票收入記入現(xiàn)金項(xiàng)目,以便之后繳稅使用。203字
2023 02/02 14:03
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