問題已解決

老師,我們這邊舉行展會,有些商家把商品拿進(jìn)來,我們幫忙賣了一些,結(jié)算以后會扣掉一些錢剩下的錢返給商家,退錢需不需要商家給我開票?還是直接申報增值稅申報無票收入?

84784958| 提問時間:2023 01/13 10:16
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
如果是以無票收入的形式給商家退錢的話,首先你應(yīng)當(dāng)開一張代表你的活動的說明的發(fā)票,這張發(fā)票上要注明活動名稱、收費金額、經(jīng)辦人等信息,然后你需要把這筆費用報銷給商家,商家可以在發(fā)票中報銷費用,之后你就可以進(jìn)行增值稅申報無票收入。而在增值稅申報無票收入時,你需要提供費用來源方、收入方、費用用途說明等信息,這些信息都會在你的增值稅申報中出現(xiàn),以便當(dāng)局審查。另外,你在開展活動的過程中,也需要按照當(dāng)?shù)氐亩愂照?,如果是按收入開具發(fā)票的話,還需要收取增值稅,這個增值稅也需要你進(jìn)行申報,以準(zhǔn)確記錄在你的增值稅中。
2023 01/13 10:24
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