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"寫會計分錄 ①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元( A 設(shè)備生產(chǎn)工時為12000工時, B 設(shè)備生產(chǎn)工時為8000工時,按生產(chǎn)工時比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資30000元 ②12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。 ③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費20000元,增值

84785035| 提問時間:2023 02/02 12:59
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12月20日,會計科目為應(yīng)付職工薪酬,借方金額為490000元,貸方金額為400000元,36000元,24000元,30000元,依次分別記入車間生產(chǎn)工人工資賬戶,車間管理人員工資賬戶,廠部管理人員工資賬戶,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資賬戶。 12月31日,會計科目為固定資產(chǎn)折舊,借方金額為43000元,貸方金額為32000元,8000元,3000元,依次分別記入車間固定資產(chǎn)折舊賬戶,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊賬戶,專設(shè)銷售機構(gòu)固定資產(chǎn)折舊賬戶。 12月21日,會計科目為銀行存款,借方金額為20000元,貸方金額為20000元,記入銀行存款賬戶,支付電費。
2023 02/02 13:03
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