問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn) ,就是繳納增值稅印花稅附加稅這些稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?需要先計(jì)提嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 09:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于繳納增值稅印花稅附加稅等稅款,會(huì)計(jì)分錄的做法主要有以下幾步: 1. 預(yù)繳稅款:將預(yù)繳的稅款記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目; 2. 繳納稅款:將實(shí)際支付的稅款記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目; 3. 計(jì)提稅款:由于預(yù)繳和實(shí)際繳納的金額不一定相等,因此,一般會(huì)根據(jù)個(gè)人、企業(yè)或增值稅印花稅等稅務(wù)要求,進(jìn)行計(jì)提; 4.核銷稅款:計(jì)提后,可以將計(jì)提的進(jìn)行核銷,當(dāng)個(gè)人、企業(yè)或印花稅退稅時(shí),還應(yīng)當(dāng)將退稅金額,減記應(yīng)稅費(fèi)科目。
2023 02/02 09:19
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