問題已解決
老師,求一份完整的增值稅結轉分錄,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/01 10:21
84784947
2023 02/01 10:25
那這樣 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 這樣有余額呀
家權老師
2023 02/01 10:26
不用管它是否有余額,正確申報就是了
84784947
2023 02/01 10:31
好的好的 轉出未交增值稅 借方就是 累計交多少稅 是嗎老師
家權老師
2023 02/01 10:33
累計交稅看:借:應交稅費-未交增值稅
84784947
2023 02/01 10:47
老師 我就是整不明白 老師說的 借方 轉出未交增值稅 這個轉出未交增值稅哪里出來的 要是不結轉 期末有余額
我就是不懂這個分錄的借方的轉出未交增值稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
家權老師
2023 02/01 10:50
那個應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅只是過度科目,不用管他的
84784947
2023 02/01 10:54
好的 知道了 老師 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅只是過度科目 期末有余額也不用管被
家權老師
2023 02/01 10:55
是的,就是那個意思。只管正確申報就是了
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