問題已解決

老師,年前暫估了25萬成本票當(dāng)時(shí)做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款(暫估),今年把票拿回來了也正好是25萬的發(fā)票,這個(gè)分錄怎么沖回怎么做

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/01 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 02/01 10:23
84785006
2023 02/01 10:30
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 02/01 10:37
同學(xué)你好 那就用利潤分配未分配利潤
84785006
2023 02/01 10:38
我是不需要先把去年做的那筆分錄紅沖?然后再做哪個(gè)分錄呢?老師
樸老師
2023 02/01 10:45
同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤調(diào)整就可以
84785006
2023 02/01 10:49
是這樣嗎?老師
樸老師
2023 02/01 11:07
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84785006
2023 02/01 11:30
那利潤表里面主營業(yè)務(wù)成本那里不就成了負(fù)數(shù)了?
樸老師
2023 02/01 11:36
同學(xué)你好 你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的
84785006
2023 02/01 11:37
對(duì)之前主營業(yè)務(wù)成本25萬紅沖以后直接記錄到利潤分配里面,看利潤表的時(shí)候,成本那一欄就是復(fù)數(shù)的
樸老師
2023 02/01 11:40
同學(xué)你好 那沒辦法
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