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老師,我家月初付了一筆材料款,對方月底才給開發(fā)票,我怎么處理,月初先做預(yù)付材料款,月底再做付材料款?可以月底一塊做付材料款嗎

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/01 09:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
可以。通常情況下,月初預(yù)付材料款和月底付材料款應(yīng)該分開處理。月初先做預(yù)付材料款,并記錄該筆交易;月底時(shí),根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況,把月初的預(yù)付材料款調(diào)整至付材料款。例如,A公司月初預(yù)付X公司1000元材料款,月底,X公司給出了發(fā)票,金額為1100元,那么,A公司應(yīng)該做付材料款1100元,并且將月初的預(yù)付款1000元調(diào)整為1100元,以正確反映交易情況。
2023 02/01 09:39
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