問題已解決

老師 3月結(jié)完賬了 現(xiàn)在退回來三張專票 我們單位已經(jīng)做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 而且也已交完增值稅 請(qǐng)問老師我應(yīng)該做樣做呢

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/31 19:40
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,您需要把這三張專票進(jìn)行銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,這樣就可以于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵消,完成財(cái)務(wù)核算;其次,根據(jù)專票類型及其內(nèi)容,準(zhǔn)備相應(yīng)的稅額和負(fù)數(shù)發(fā)票,向稅務(wù)局報(bào)銷,報(bào)銷的稅額可能會(huì)有所不同,因此,報(bào)銷前應(yīng)核實(shí)稅額;最后,要按規(guī)定辦理發(fā)票銷賬手續(xù),補(bǔ)錄賬務(wù),完善會(huì)計(jì)核算資料。拓展知識(shí):發(fā)生工商稅和增值稅雙重征收情形時(shí),要求繳納增值稅、按法定相應(yīng)增值稅稅率支付工商稅,以避免發(fā)生稅收重復(fù)征收。
2023 01/31 19:49
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