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老師 我在10月份交的增值稅 是借 銷項 貸 進(jìn)項 貸 銀行 我把銷項放在借方 那這樣銷項稅的余額和申報表的銷項稅不符 是我做的不對嘛

84784947| 提問時間:2023 01/31 13:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好。您的做法不正確
2023 01/31 13:47
84784947
2023 01/31 14:58
那該怎么做老師
小林老師
2023 01/31 15:00
您好,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
84784947
2023 01/31 15:06
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 借未交增值稅 貸 銀行 期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就是到現(xiàn)在一共交多少稅 老師我說的對嘛
小林老師
2023 01/31 15:06
您好,不是,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是為了平應(yīng)交稅費合計零
84784947
2023 01/31 16:33
那借方的未交增值稅,期末有余額嗎。 老師,有時間幫我寫一下完整的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小林老師
2023 01/31 16:59
您好,未交增值稅期末大概率是有余額的,
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