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老師小規(guī)模這個(gè)月增值稅報(bào)錯(cuò)了,可以更正申報(bào)嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/31 12:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
可以的,按照《增值稅申報(bào)月度匯總表報(bào)稅暫行規(guī)定》,納稅企業(yè)在申報(bào)當(dāng)月的增值稅匯總表時(shí),發(fā)現(xiàn)報(bào)送的文件有錯(cuò)誤時(shí),可以更正后,申報(bào)完稅。具體操作步驟如下: 1.申報(bào)月度匯總表(sheet1)和附列資料表(sheet2)中如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可進(jìn)行更正; 2.校驗(yàn)正確后,在“分析”選項(xiàng)卡中觸發(fā)完稅按鈕,自動(dòng)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳金額; 3.進(jìn)入月度匯總表(sheet1),點(diǎn)擊完稅按鈕,完成報(bào)稅; 4.當(dāng)出現(xiàn)多個(gè)錯(cuò)誤時(shí),分開進(jìn)行修改,每次更正后,校驗(yàn)正確后,可再觸發(fā)完稅按鈕進(jìn)行報(bào)稅。拓展知識:報(bào)稅時(shí),如果增值稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人有錯(cuò)誤,可以在表“申報(bào)暫存”后,進(jìn)行更正。
2023 01/31 12:34
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