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內(nèi)部審計工作流程?

84785022| 提問時間:2023 01/31 10:10
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內(nèi)部審計工作流程是指企業(yè)采用的一種內(nèi)部監(jiān)督制度,由內(nèi)部審計人員負(fù)責(zé)組織執(zhí)行的一套活動的流程,旨在檢查、監(jiān)督審計企業(yè)的內(nèi)部控制。一般都是由從規(guī)劃到結(jié)果分析的幾個環(huán)節(jié)構(gòu)成,具體流程主要為:設(shè)立審計目的、確定審計范圍和內(nèi)容、安排審計人員及審計程序,新興數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及軟件服務(wù)的發(fā)展及大數(shù)據(jù)應(yīng)用,也使得內(nèi)部審計工作流程朝著更高質(zhì)量精細(xì)化的方向發(fā)展。   另外,內(nèi)部審計工作流程也能夠通過關(guān)聯(lián)性變量分析,分析審計準(zhǔn)則和審計結(jié)果之間的關(guān)系,無論是定量分析還是定性分析,均可以幫助審計人員更深入了解數(shù)據(jù)趨勢,以及促進(jìn)內(nèi)部審計實踐質(zhì)量的提高。   內(nèi)部審計工作流程的優(yōu)勢之一是采用先進(jìn)的管理工具,來檢查、監(jiān)督內(nèi)部控制,以提高內(nèi)部審計效率和準(zhǔn)確性,為企業(yè)提供更穩(wěn)固的控制體系,為企業(yè)的內(nèi)部管理提供全方位的審計支持,有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。
2023 01/31 10:19
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