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內部審計工作流程?

84785022| 提問時間:2023 01/31 10:10
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職稱:注冊會計師
內部審計工作流程是指企業(yè)采用的一種內部監(jiān)督制度,由內部審計人員負責組織執(zhí)行的一套活動的流程,旨在檢查、監(jiān)督審計企業(yè)的內部控制。一般都是由從規(guī)劃到結果分析的幾個環(huán)節(jié)構成,具體流程主要為:設立審計目的、確定審計范圍和內容、安排審計人員及審計程序,新興數據、物聯(lián)網技術及軟件服務的發(fā)展及大數據應用,也使得內部審計工作流程朝著更高質量精細化的方向發(fā)展。   另外,內部審計工作流程也能夠通過關聯(lián)性變量分析,分析審計準則和審計結果之間的關系,無論是定量分析還是定性分析,均可以幫助審計人員更深入了解數據趨勢,以及促進內部審計實踐質量的提高。   內部審計工作流程的優(yōu)勢之一是采用先進的管理工具,來檢查、監(jiān)督內部控制,以提高內部審計效率和準確性,為企業(yè)提供更穩(wěn)固的控制體系,為企業(yè)的內部管理提供全方位的審計支持,有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營風險。
2023 01/31 10:19
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