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財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)是什么?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/30 19:20
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)是一種獨(dú)立的審計(jì)活動(dòng),由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)及其個(gè)人的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)和驗(yàn)證,確保其真實(shí)、有效和可靠。通常財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)可以分為三個(gè)層面的審計(jì)活動(dòng):內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)自身為確保重要數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性而進(jìn)行的審計(jì)活動(dòng),這包括對(duì)財(cái)務(wù)記賬的審核、對(duì)已完成交易是否按照有關(guān)程序辦理的檢查以及對(duì)資產(chǎn)是否有效管理的審計(jì)等。 財(cái)務(wù)審計(jì)是指政府機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)出于監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)管理責(zé)任并確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)有效的目的而進(jìn)行的審計(jì)。它涵蓋了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表歷史性數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)報(bào)表完整性的詳細(xì)審核和確認(rèn),以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)去期間的內(nèi)部控制系統(tǒng)的審計(jì)。 會(huì)計(jì)審計(jì)活動(dòng)是指企業(yè)經(jīng)理或財(cái)務(wù)人員為保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的正確、完整、及時(shí)地披露實(shí)現(xiàn)企業(yè)會(huì)計(jì)目標(biāo)而進(jìn)行的審計(jì)活動(dòng),包括對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查,對(duì)會(huì)計(jì)政策的檢查,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表未披露準(zhǔn)確信息的檢查,以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中未披露信息的檢查等。 拓展:財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)也包括按照有關(guān)程序檢查現(xiàn)金支付情況、證據(jù)是否有效、確認(rèn)所有收入和資產(chǎn)的真實(shí)性、檢查財(cái)務(wù)部門的內(nèi)部控制情況等。
2023 01/30 19:28
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