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老師,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表中自動(dòng)帶出的免稅額是按照3%的稅率計(jì)算的,不應(yīng)該是按照小微企業(yè)優(yōu)惠的稅率1%嗎?

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/30 16:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,在增值稅納稅申報(bào)表中自動(dòng)帶出的免稅額是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率1%計(jì)算的。這是因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)的免征條件要求更寬松,在一定收入范圍內(nèi)能享受更多的優(yōu)惠政策。例如,企業(yè)免征銷售額不超過20萬元,可按照1%的稅率計(jì)算免稅額,如果超過20萬元,則按照3%的稅率計(jì)算免稅額。這就給企業(yè)帶來了財(cái)務(wù)管理和節(jié)稅的福利。 此外,新政出臺(tái)以后,還有一些優(yōu)惠政策可供小微企業(yè)享受,比如增值稅減按政策,企業(yè)所得稅減免政策等等,這樣小微企業(yè)可以獲得更多的稅收優(yōu)惠。
2023 01/30 16:54
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