問(wèn)題已解決

老師,增值稅納稅申報(bào)表1%的稅率,表里頭沒(méi)有1%的欄,應(yīng)該怎樣填?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 20:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 系統(tǒng)默認(rèn)3% 你們需要交稅嗎
2020 07/11 20:07
84784987
2020 07/11 20:08
不需要交稅。
郭老師
2020 07/11 20:11
在10欄里面填寫(xiě)就可以 其他的忽略
84784987
2020 07/11 20:12
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還用填嗎?
郭老師
2020 07/11 20:15
你好 減免表不填寫(xiě)的
84784987
2020 07/11 20:17
老師,收入¥10,000,增值稅¥300,附加稅交費(fèi)是不是用300乘上他們的稅率就可以。
郭老師
2020 07/11 20:18
你需要交稅嗎 不交稅,附加稅0
84784987
2020 07/11 20:19
我單位沒(méi)有達(dá)到交稅的額度,但是我的附加稅一直在繳納。
84784987
2020 07/11 20:20
一直在交,咋辦?
郭老師
2020 07/11 20:28
去稅務(wù)局申請(qǐng)退回來(lái)
84784987
2020 07/11 20:29
老師,如果不去稅局辦退回,是不是也沒(méi)事兒。對(duì)我的帳有影響嗎?
郭老師
2020 07/11 20:33
你們多交了稅款的 其他的沒(méi)影響
84784987
2020 07/11 20:34
我可以放棄,我這樣理解對(duì)嗎?
84784987
2020 07/11 20:34
計(jì)算方法是不是就用增值稅300乘上稅率。
郭老師
2020 07/11 20:37
你好 是的,可以 是的
84784987
2020 07/11 20:38
老師,印花稅是不是有收入就得交?沒(méi)有減免的情況吧。
84784987
2020 07/11 20:39
印花稅是不是發(fā)票的總金額乘上印花稅率。
郭老師
2020 07/11 20:42
只要是印花稅的稅目里面的都要交 減半
84784987
2020 07/11 20:43
主營(yíng)收入是10,000,增值稅是300,那么印花稅的計(jì)稅金額是10300,對(duì)嗎。
郭老師
2020 07/11 21:02
你好,是的 按你的合同金額
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