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老師,上期有留低稅額,這個月做了賬,有進(jìn)項,也有銷項,這個月進(jìn)項沒有認(rèn)證,那我這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀

84784973| 提問時間:2023 01/30 16:21
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
這個月進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的方法就是把上期余額稅額加上本期的進(jìn)項稅額,減去本期的銷項稅額,計算出本期的增值稅余額,然后結(jié)轉(zhuǎn)至下月。 即:本期增值稅余額=上期稅額余額+本期應(yīng)納稅額-本期已繳稅額。 由于本期進(jìn)項沒有認(rèn)證,因此本期應(yīng)納稅額只能算上銷項稅額,而上期稅額余額可以從上期發(fā)票中查出,本期已繳稅額則需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)處確認(rèn)。 在計算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期增值稅余額時,還要注意適用減免稅政策以及增值稅減按比例征收等,這些政策會影響本期稅額的計算結(jié)果。 拓展知識:增值稅減按比例征收是指使企業(yè)可以根據(jù)自身的營業(yè)收入情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況等,申請減按比例征收增值稅。減按比例減免的增值稅,可減少企業(yè)繳納的稅款,改善企業(yè)負(fù)擔(dān)。
2023 01/30 16:32
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