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有個(gè)朋友的公司,現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn),利潤(rùn)表的年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入和申報(bào)表不一致,申報(bào)表少了幾十萬,后來查了才發(fā)現(xiàn),這幾十萬沒有開票的,也沒申報(bào)無開票收入,但做賬入的其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在不知該怎么處理?如果是補(bǔ)申報(bào)之前的收入,是不是得去稅局把以前的增值稅申報(bào)表都得做修改呀?

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/30 15:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果是申報(bào)之前的收入,那么是需要去稅局把以前的增值稅申報(bào)表都得做修改的。首先,根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī),所有的營(yíng)收需要完整的記錄,包括有發(fā)票和無發(fā)票的收入,否則容易影響企業(yè)的所得稅申報(bào)。因此,需要補(bǔ)充開具有效發(fā)票表明未申報(bào)的收入,再補(bǔ)繳相關(guān)的消費(fèi)稅,同時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)資料,如賬本、分錄憑證等,進(jìn)行備案,并填寫修訂表進(jìn)行申報(bào),最后對(duì)原有的申報(bào)表做必要的修訂。 拓展知識(shí):企業(yè)在開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,有時(shí)會(huì)發(fā)生操作上的失誤,以致營(yíng)收有所增減或收支記錄不準(zhǔn)確,會(huì)影響到稅收申報(bào),從而引起嚴(yán)重的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因此在納稅申報(bào)之前,企業(yè)有必要對(duì)自身的賬務(wù)記賬真實(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行審核,以防止稅收申報(bào)有誤。
2023 01/30 15:57
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