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老師,增值稅申報(bào)表的,開票+不開票年累計(jì)數(shù),和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)是一致的嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/05 17:21
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
增值稅申報(bào)表的開票和不開票年累計(jì)數(shù),與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)不一定一致。增值稅申報(bào)表開票和不開票計(jì)算的累計(jì)數(shù)需要按照增值稅相關(guān)法規(guī)來進(jìn)行計(jì)算,而利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行計(jì)算,二者之間可能存在差異。 例如,某企業(yè)從外貿(mào)采購(gòu),雖然此時(shí)外貿(mào)業(yè)務(wù)還未實(shí)際完成,但在增值稅申報(bào)表中,仍需要納入開票額度,這樣,從考慮增值稅的角度,增值稅申報(bào)表的開票額度就會(huì)大于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入。 因此,增值稅申報(bào)表的開票+不開票年累計(jì)數(shù),與利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)并不一定一致,這也是增值稅和會(huì)計(jì)之間的一種分離,使企業(yè)可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)來報(bào)稅和會(huì)計(jì)核算。
2023 02/05 17:28
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