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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會(huì),是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是專款專用沒利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答老師您好,您遇到的情況并不少見,有一些可以嘗試的解決辦法,但首先要說明的是,您在去年報(bào)表中虧損的賬項(xiàng),就是企業(yè)本身沒有獲得實(shí)際利潤的現(xiàn)象,這種情況需要按照稅收法規(guī)的要求,采取減免或其他的退稅措施,以減輕稅收負(fù)擔(dān)。而您在今年確認(rèn)收入獲得了利潤,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照稅收法規(guī),及時(shí)繳納應(yīng)交稅金,不過,您也可以嘗試向稅務(wù)主管機(jī)關(guān)申請企業(yè)所得稅減免,如果能夠?qū)⒆C據(jù)足夠的說明您的實(shí)際情況,那么該申請可能會(huì)得到減免的結(jié)果。此外,您還可以同時(shí)咨詢一位會(huì)計(jì)專家,以便了解企業(yè)稅收的更多實(shí)際情況,以便能夠更有效的解決您所遇到的問題。
2023 01/30 14:23
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