問題已解決
老師好!我去年做的預收款未確認收入,所以一直掛著預收款,去年報表就一直虧損。其實應該是我做錯了,以為做預收款,付出去就沖減預收款的,結果是不正確的,預收款就掛著三十幾萬,今年確認收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實都是專款專用沒利潤的,我現在應該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師您好,您遇到的情況并不少見,有一些可以嘗試的解決辦法,但首先要說明的是,您在去年報表中虧損的賬項,就是企業(yè)本身沒有獲得實際利潤的現象,這種情況需要按照稅收法規(guī)的要求,采取減免或其他的退稅措施,以減輕稅收負擔。而您在今年確認收入獲得了利潤,企業(yè)應當按照稅收法規(guī),及時繳納應交稅金,不過,您也可以嘗試向稅務主管機關申請企業(yè)所得稅減免,如果能夠將證據足夠的說明您的實際情況,那么該申請可能會得到減免的結果。此外,您還可以同時咨詢一位會計專家,以便了解企業(yè)稅收的更多實際情況,以便能夠更有效的解決您所遇到的問題。
2023 01/30 14:23
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