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老師,進項稅轉(zhuǎn)出必須在當(dāng)期報表里申報嗎?當(dāng)期忘轉(zhuǎn)出了在次月轉(zhuǎn)出可以嗎?

84784993| 提問時間:2023 01/30 11:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
一般來說,進項稅項轉(zhuǎn)出必須要在當(dāng)期報表里申報。如果當(dāng)期忘記轉(zhuǎn)出,次月可以補繳,但是,如果次月超過實際進項稅額,則會多計算稅額,產(chǎn)生征收錯誤。為了避免這種情況,每月企業(yè)都應(yīng)該制定一個完整的進項稅項核查機制,以確保進項稅項金額的準(zhǔn)確性,同時根據(jù)實際情況及時調(diào)整申報金額,確保稅收責(zé)任的正確籌劃。 拓展知識:進項稅是指企業(yè)在其采購或進口時,繳納的消費稅。進項稅轉(zhuǎn)出包括將企業(yè)本月已繳納的進項稅額,轉(zhuǎn)出到下個期間去抵扣下個期間的銷項稅額,以減少企業(yè)本期繳納的稅款。
2023 01/30 11:29
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