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賬上的應付賬款和其他應付款,因為付款和開票有差異,導致零頭掛賬,已經(jīng)知道不會付款出去或者開票了,想問下,會計上應該怎么做賬調(diào)整呢

84785037| 提問時間:2023 01/30 10:53
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
應付賬款和其他應付款的賬調(diào)整,在財務會計上面要把被劃轉(zhuǎn)的應付款記入其他應付款,并且在期末結(jié)賬時,分別計提應付款準備金,應付賬款準備金,同時減去相關(guān)的賬戶余額。在會計核算完成后,應盡快發(fā)出期末結(jié)算的應付款單據(jù),以便確認應付款的準確性。 凡是付款和開票存在差異的,可以使用賬務調(diào)整單,根據(jù)實際情況,將款項調(diào)整到各賬戶的相應科目中,通過調(diào)整單的方式,將財務賬目處理得當,并記錄在會計憑證中,以便財務核算。 會計上賬調(diào)整是會計工作中重要的部分,它不僅有助于財務管理,而且有助于企業(yè)準確地把握賬目的準確性,提高會計工作的效率。 拓展知識: 賬調(diào)整是會計調(diào)整的重要組成部分,也是會計核算工作的重要環(huán)節(jié)。它的作用主要是把賬目處理得當,并記錄在會計憑證中,以便有什么變動,可以在系統(tǒng)中及時做出調(diào)整,確保賬務準確性和及時性,以及正確維護財務狀況。
2023 01/30 11:03
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