問(wèn)題已解決

老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)了張紅字發(fā)票給我,又開(kāi)了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 10:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,在賬務(wù)處理上,首先需要將之前的錯(cuò)誤發(fā)票作廢。接著,按照正常的稅務(wù)流程處理,將正確的發(fā)票核實(shí)完畢,并記入賬目。其次,在報(bào)稅處理上,受票方將正常的發(fā)票核實(shí)完畢后,將發(fā)票上相應(yīng)的稅金及日期一并登記后,上報(bào)稅局進(jìn)行核準(zhǔn),同時(shí),針對(duì)退回的錯(cuò)誤發(fā)票做到報(bào)稅處理不影響稅款正常繳納。 拓展知識(shí):關(guān)于發(fā)票,可以提醒大家發(fā)票填寫(xiě)完整,同時(shí)認(rèn)真核對(duì),將賬款上的交易內(nèi)容準(zhǔn)確的記錄在發(fā)票上,這樣可以減少發(fā)票出入的誤差,也是自身財(cái)務(wù)管理的必要步驟。
2023 01/30 10:53
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