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現(xiàn)在要把去年其他業(yè)務(wù)收入改為其他應(yīng)付款,我想反結(jié)帳,修改去年的憑證,就要更正去年的財務(wù)報表,但是所得稅納稅申報表改不了了

84784999| 提問時間:2023 01/30 09:52
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更正去年財務(wù)報表的目的是使去年的報表與實際發(fā)生的情況相一致,因此要對去年的憑證和報表進行反結(jié)帳處理。反結(jié)帳處理的步驟是:首先,在原有憑證的基礎(chǔ)上,改變發(fā)生在去年的會計科目和金額;其次,在新的會計科目上增加一條憑證,使去年財務(wù)報表與實際發(fā)生的情況一致;最后,做出相應(yīng)的報表調(diào)整,使財務(wù)報表結(jié)果反映實際情況。 可是,由于去年的所得稅納稅申報表已經(jīng)確定,無法更正,需要向稅務(wù)機關(guān)進行申報差額,使去年的稅收申報與實際情況一致。拓展知識:反結(jié)帳處理完成后,財務(wù)報表更正還不能完整結(jié)束,還要檢查是否有會計科目余額調(diào)整引起的變動,如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等,一旦出現(xiàn)余額調(diào)整,還需要做出回溯處理,即用上期的余額來再做一次反結(jié)賬。
2023 01/30 10:03
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