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現(xiàn)在要把去年其他業(yè)務(wù)收入改為其他應(yīng)付款,我想反結(jié)帳,修改去年的憑證,就要更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是所得稅納稅申報(bào)表改不了了

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/30 09:52
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更正去年財(cái)務(wù)報(bào)表的目的是使去年的報(bào)表與實(shí)際發(fā)生的情況相一致,因此要對(duì)去年的憑證和報(bào)表進(jìn)行反結(jié)帳處理。反結(jié)帳處理的步驟是:首先,在原有憑證的基礎(chǔ)上,改變發(fā)生在去年的會(huì)計(jì)科目和金額;其次,在新的會(huì)計(jì)科目上增加一條憑證,使去年財(cái)務(wù)報(bào)表與實(shí)際發(fā)生的情況一致;最后,做出相應(yīng)的報(bào)表調(diào)整,使財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)果反映實(shí)際情況。 可是,由于去年的所得稅納稅申報(bào)表已經(jīng)確定,無法更正,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)差額,使去年的稅收申報(bào)與實(shí)際情況一致。拓展知識(shí):反結(jié)帳處理完成后,財(cái)務(wù)報(bào)表更正還不能完整結(jié)束,還要檢查是否有會(huì)計(jì)科目余額調(diào)整引起的變動(dòng),如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等,一旦出現(xiàn)余額調(diào)整,還需要做出回溯處理,即用上期的余額來再做一次反結(jié)賬。
2023 01/30 10:03
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