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如果當(dāng)期有期末留抵進項我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候該怎么做

84785022| 提問時間:2023 01/30 09:36
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當(dāng)期有期末留抵進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,具體的步驟應(yīng)該是: 1、先在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)表中填寫當(dāng)期有期末留抵進項的增值稅明細,并確定結(jié)轉(zhuǎn)稅額。 2、在增值稅發(fā)票表中錄入和確認(rèn)發(fā)生留抵進項的發(fā)票明細。 3、在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)表中進行現(xiàn)金及留抵進項的結(jié)轉(zhuǎn),將結(jié)轉(zhuǎn)金額(包括應(yīng)稅銷售額、出口銷售額及留抵進項金額)填入期末應(yīng)納增值稅額欄。 4、根據(jù)稅收管理程序,月度納稅申報表中累計填寫累計結(jié)轉(zhuǎn)稅額總額,期末填寫期末應(yīng)納增值稅額總額。 5、將期末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)至下一期的上期留抵進項及現(xiàn)金欄。 拓展知識:留抵進項增值稅結(jié)轉(zhuǎn),是指企業(yè)或個體工商戶當(dāng)期購進貨物或者接受服務(wù),經(jīng)本期抵扣所產(chǎn)生的應(yīng)稅進項,其中一部分進項稅額可以由本期計算稅額,另一部分進項稅額須留待下期計算稅額。
2023 01/30 09:44
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