問(wèn)題已解決

老師,您好,我公司當(dāng)月有一筆賬目漏錄入,但已經(jīng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益,是否可以通過(guò)反結(jié)賬增加補(bǔ)錄?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 18:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
對(duì)于補(bǔ)錄賬目的處理,首先根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)采取更正的原則。如果沒(méi)有生成結(jié)轉(zhuǎn)損益,可以直接通過(guò)修改會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行補(bǔ)錄;但如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,那就只能通過(guò)反結(jié)記賬來(lái)進(jìn)行補(bǔ)錄。反結(jié)記賬是將損益等手續(xù)費(fèi)分別以“收付實(shí)收實(shí)付款”和“本期損益”重新記載在現(xiàn)有賬簿中,然后做出正確的補(bǔ)錄記賬,并在賬簿中明確標(biāo)明“反結(jié)記賬”字樣,以便日后查賬使用。另外,執(zhí)行反結(jié)記賬時(shí)要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)原則的要求,準(zhǔn)確用于反結(jié)記賬的會(huì)計(jì)條目,以及反結(jié)記賬的程序,保證正確性、可靠性和完整性。 拓展知識(shí):反結(jié)記賬可以解決一些在賬務(wù)處理中常見(jiàn)的問(wèn)題,比如把本期結(jié)轉(zhuǎn)的損益拆分為歷史損益和新收入,正確處理漏記賬目,以及結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)企業(yè)的賬書(shū)有誤時(shí)的反糾正等。
2023 01/29 18:50
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