問題已解決
老師,如果這個月進(jìn)項稅額100,銷項稅額80,留底20,下個月銷項20,直接抵扣留底的20,怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項80,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項100
這個是留底的,當(dāng)月次月接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20。
2023 01/29 15:24
閱讀 42