老師好,假如1月份 我單位收到2000元進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,做賬是:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 2000 貸:銀行存款 月末要把這2000全部抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2000 這樣對(duì)嗎 如果1月份的銷項(xiàng)稅是1000 我改怎么做賬呢
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實(shí)務(wù)
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速問速答對(duì)的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
做完這個(gè)就可以的,其他的不用做。
2023 01/29 13:31
84784984
2023 01/29 13:59
老師咱們這個(gè)平臺(tái)不能發(fā)照片嗎?
郭老師
2023 01/29 14:00
可以的,可以發(fā)圖片的
84784984
2023 01/29 14:04
老師我把流程都寫一下 您幫忙看看是否存在問題哈!謝謝
1:當(dāng)月開出收入票
借:銀行存款 103000
貸:主營業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3000
2:當(dāng)月收進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
借:原材料 80000
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 4000
貸:銀行存款 84000
3:月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 3000
4:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3000
5:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
84784984
2023 01/29 14:06
5:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000
6:當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0
第六步可以不寫哈
郭老師
2023 01/29 14:06
你好,是不是還沒寫完。
84784984
2023 01/29 14:08
,寫完了,您給的分錄我不太懂,其實(shí)從第三步,不知道寫的對(duì)不對(duì)
84784984
2023 01/29 14:09
月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,我實(shí)際上在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的余額是4000,但做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證實(shí)際上做3000就夠當(dāng)月抵扣了,所以我的金額寫的是3000,不知道對(duì)嗎?
郭老師
2023 01/29 14:10
你好,你勾選認(rèn)證的金額是多少?
84784984
2023 01/29 14:11
因?yàn)楫?dāng)月的銷項(xiàng)稅是3000, 所以我只想勾選認(rèn)證3000的進(jìn)項(xiàng)稅 這樣是不是我上面第3個(gè)分錄 是對(duì)的呢?
郭老師
2023 01/29 14:12
上面的分錄是正確的,待認(rèn)證里面有1000塊錢,你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該有借方余額1000才對(duì)。
84784984
2023 01/29 14:13
哪里有錯(cuò),麻煩老師給更正下可以嗎
郭老師
2023 01/29 14:15
你好,上面的分錄沒有問題的,我哪里寫了有問題?
能給我指出一下看一下嗎?
84784984
2023 01/29 14:15
從第5步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅開始 就不知道對(duì)不對(duì)了 ,應(yīng)該把銷項(xiàng)稅 也結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里對(duì)嗎 ,然后再由這個(gè)科目 轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里 但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)把銷項(xiàng)都抵扣完了 所以我有的糊涂 這種情況怎么辦
郭老師
2023 01/29 14:17
你第四個(gè)能理解嗎?進(jìn)項(xiàng)你知道斜轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那銷項(xiàng)就不允許結(jié)賬的減轉(zhuǎn)出未交增值稅還是怎么了?
84784984
2023 01/29 14:21
第4步可以理解:因?yàn)榇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額4000,但認(rèn)證抵扣只需要3000,所以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3000, 再把進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅。第5步 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅也是3000, 后面我就不理解了 轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目是0了 還需要做第6步嗎
郭老師
2023 01/29 14:23
4:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3000
第四步是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要想沒有余額,
就通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡一下,
然后你需要交增值稅,再把結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去
這個(gè)哪里不理解,你可以問轉(zhuǎn)出未交增值稅它就是單純的一個(gè)過渡科目
郭老師
2023 01/29 14:23
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是一樣,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果他不結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你能說一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面嗎?你說一下你的理解可以嗎?
84784984
2023 01/29 14:29
我理解進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅 都結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅里” 兩種情況 1:如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),“轉(zhuǎn)出未交增值稅”貸方余額, 那就計(jì)提當(dāng)月的增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
第2種情況:就是剛剛上面咨詢您的,因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)稅 并沒有全部做認(rèn)證抵扣,是按照與銷項(xiàng)相等的金額抵扣的, 那么結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目后,這個(gè)科目余額是0, 不存在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是不是就不用寫上面的第6步分錄了?
郭老師
2023 01/29 14:29
是的是的,是這個(gè)意思的。
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- 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,這樣做對(duì)嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)14000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)12000 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 903
- 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對(duì)嗎? 855
- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯(cuò)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 206
- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
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