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生產(chǎn)成本月末借方有一筆10723.01余額 那這筆該如何結(jié)轉(zhuǎn)掉呢

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/29 12:26
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
生產(chǎn)成本月末借方有一筆10723.01余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)掉呢? 首先,要根據(jù)月末生產(chǎn)成本借方的10723.01元余額來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。主要有以下幾步操作: 1. 在月末生產(chǎn)成本借方10723.01元,需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一月份進(jìn)行處理,需在下月貸方Opem 列出月末結(jié)轉(zhuǎn)的10723.01元; 2. 在本月貸方Open列出月末結(jié)轉(zhuǎn)的10723.01元; 3. 在本月貸方結(jié)轉(zhuǎn)的10723.01元,在下月貸方Open做出對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)金額10723.01元; 4. 將本月結(jié)轉(zhuǎn)的10723.01元,做出相應(yīng)的科目調(diào)整,以保證相應(yīng)的賬簿的一致性和準(zhǔn)確性; 5. 分析本月 結(jié)轉(zhuǎn)的 10723.01元,是否需要影響今后幾個(gè)月的數(shù)據(jù),并及時(shí)備份相關(guān)賬務(wù)資料。 拓展知識:結(jié)轉(zhuǎn)是指會計(jì)人員將期末賬務(wù)事務(wù)不經(jīng)分錄后,直接從一個(gè)會計(jì)期間上繳賬到另一個(gè)會計(jì)期間上去的賬務(wù)處理,其作用在于保證不會出現(xiàn)前后兩個(gè)會計(jì)期間的資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng),從而保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和一致性。
2023 01/29 12:36
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