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甲公司2019年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利箱為1020萬元,其中包括本年收到的國(guó)債利息收入20萬元,所得稅稅率為25%。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素請(qǐng)計(jì)算甲公司應(yīng)納稅所得?當(dāng)期應(yīng)交所得稅額?并做出會(huì)計(jì)處理

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/29 11:24
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李老師2
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甲公司2019年的利潤(rùn)總額為1020萬元,其中包括本年收到的國(guó)債利息收入20萬元。根據(jù)稅法規(guī)定,利息收入應(yīng)當(dāng)加入納稅所得額計(jì)算,加上國(guó)債利息收入后,甲公司當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為1040萬元,所得稅稅率25%,當(dāng)期應(yīng)交所得稅額為:1040萬元×25%=260 萬元。 會(huì)計(jì)處理: 一、納稅賬戶的處理,首先是確認(rèn)在納稅賬戶中是否有有效的稅款存在,如果有,則將當(dāng)期應(yīng)交稅款額與賬戶中的稅款金額相抵;如果抵扣完后仍有剩余,則將其結(jié)轉(zhuǎn)至次年當(dāng)期應(yīng)納稅額。 二、支付稅款:通過財(cái)政直接支付,或者通過第三方繳稅機(jī)構(gòu)繳納稅款,將應(yīng)交稅款轉(zhuǎn)入稅務(wù)機(jī)關(guān)賬戶,完成稅款繳納。 三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理,按照相關(guān)會(huì)計(jì)科目,將相關(guān)稅款記錄在發(fā)生的科目中,以及相關(guān)的稅款憑證,將當(dāng)期應(yīng)交稅款憑證及稅款賬戶余額相應(yīng)減少。 四、稅款確認(rèn):稅款繳納完畢后,稅務(wù)部門會(huì)根據(jù)繳款稅款的種類,以及社會(huì)信用代碼等相關(guān)信息,確認(rèn)繳納的稅款是否正確,沒有錯(cuò)漏,并留存相關(guān)憑證。 拓展:根據(jù)稅收法規(guī),納稅義務(wù)人可以通過納稅調(diào)整,減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅款,也可以通過適當(dāng)?shù)挚凼侄?,減輕納稅負(fù)擔(dān),以減輕企業(yè)在依法繳納稅款的同時(shí),減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。
2023 01/29 11:33
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