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老師好,請問6月預(yù)繳的7-12月物業(yè)費,6月對方開具了專票,分錄是否如下: 借:預(yù)付賬款40 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10 貸:銀行存款50

84784959| 提問時間:2023 01/29 10:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師您好,針對您提到的6月預(yù)繳的7-12月物業(yè)費,6月對方開具了專票,分錄是否如下一事,我們應(yīng)當(dāng)按照正確的會計科目處理,即:借:預(yù)付賬款40;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10;銀行存款50。 會計處理原則之一要按其實際內(nèi)容會計,按照發(fā)票內(nèi)容,6月發(fā)票上應(yīng)有此次全部預(yù)付款及增值稅額,故分錄中的預(yù)付賬款應(yīng)為50,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額為10,銀行存款50。 拓展知識:技術(shù)處理原則之一是“按其實際內(nèi)容會計”。這是會計記賬處理原則之一,它強調(diào)會計科目和會計數(shù)量應(yīng)與交易實際情況一致,要把各種會計科目、數(shù)量、明細項目及金額的真實情況準(zhǔn)確地反映出來,這樣才能得到準(zhǔn)確的財務(wù)報表,并便于管理者作出正確的經(jīng)營決策。
2023 01/29 10:44
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